“中普高校审计系统V10.0”,以《中国内部审计准则》、《内部审计实务指南第4号-高校内部审计》以及《 2019年1月1日起执行新政府会计制度》和《会计制度》的规范要求为指引进行设计,内置大量高校行业审计底稿模版,全面解决高校信息化审计遇到的各种难题。满足高校内部审计、高校内部审计管理、高校经济责任审计、高校工程审计、高校内控审计、预算执行审计、工程管理审计、物资采购审计、固定资产审计、专项审计。
1、审计计划:提供审计年度审计计划编制与立项审批功能,可对审计计划进行详细编制,并执行计划审批流程。
2、数据采集导入:支持的数据接口是国内同类软件中最全的,目前已经定制了800多种财务及业务软件接口,包括“复旦天翼、天大天财、南北天地、上海科发、高信财务、打天下财务”等十几种高校财务软件数据采集接口。
3、数据审前准备-准确性校验 全面的审计数据校验检查功能,对于所取得的审计数据进行准确性、完整性、规范性检查,包括各年度的【账户平衡校验】、【凭证准确性校验】、【年度间结转校验】、【科目连续性检查】、【损益(收支)类科目冲销校验】等。
4、数据审前准备-行业科目对照 简单易操作的行业科目智能对照功能,对照完成后,在生成关联的行业报表和财务审计底稿时,可以快速、准确、完整的实现数据读取。
5、常用查账功能齐全 包括“科目汇总表查询、明细账查询、辅助核算查询、凭证综合查询、数量汇总表查询、外币汇总表查询”等功能,满足对被审计单位基本财务信息的查询。
6、多种辅助查账工具:包括“辅助核算查询、多重辅助核算查询、项目核算收支余、经济分类收支余、经济分类汇总分析、跨年统计分析、收支汇总分析”等功能,满足审计时的辅助查账需要。
7、提供多视角的审计数据分析功能 包括“科目总体分析、账龄综合分析、项目核算收支余、经济分类收支余、余额方向异常分析、对方科目分析、多科目结构分析、与上年总体对比分析、与上年各月比较分析、科目横向对比分析、多处挂账分析”等功能,分析结果图文并茂,易于发现审计疑点。
8、多样化的报表审计分析 提供对《资产负债表》、《利润(收入支出)表》等报表数据的快速生成,并可对生成后的报表数据进行多种报表分析功能,包括“杜邦分析、财务报表指标分析、行业指标对比分析、年度对比分析”等。
9、实用的内控测试与评价功能 本功能可对被审计单位进行简单、实用的内控测试与评价,并结合相关模版,快速生成测试与评价底稿。为内部控制体系的健全与完善,提供决策支持。
10、自动生成审计报告 在项目报告阶段,项目主审可通过审计组成员提交的【审计小结】自动生成审计报告,并可进行被审计单位对于审计报告的意见反馈管理。
11、审计项目管理 通过审计项目管理功能,可根据“项目计划时间、项目建立时间、主审、审计类型”等,查询项目作业结果数据,显示并统计项目审计金额、问题金额、问题条数、事项个数等信息。
12、审计成果管理 全方位记录内部审计问题 对内审项目结束后发现的问题,如“增收节支、违规违纪、损失浪费、违规纠正、审计建议、经济案件、发现的管理问题、审计结果利用”等内容进行综合记录与管理统计,各种审计问题的统计口径,用户均可自定义设计增加、修改、删除过审计项目管理功能。
13、审计档案管理 项目档案一键自动归档,审计档案目录自动生成,系统自动按照档案目录模板生成档案目录及页码;系统可自动将审计档案附件Word、Excel、图片合并成一个PDF文档文件,自动生成档案页码,支持一键打印。
14、审计综合管理 提供人员培训管理、员工绩效考核、绩效考核统计等审计人力资源管理功能。
15、超大容量的系统法规库 内置最新、最全的法律法规近4万条,并提供定期更新。
16、查账经验积累 提供审计程序、查账技巧、案例分析等功能,可将审计业务人员多年总结的一些审计经验整理录入到系统中,进行资源共享。
17、风险案例管理 提供内置风险案例库和用户风险案例库功能,有效利用审计管理系统的“网络资源共享”特点,整理和记录内部审计过程中形成的各种风险案例信息。
1、审计计划:提供审计年度审计计划编制与立项审批功能,可对审计计划进行详细编制,并执行计划审批流程。
2、数据采集导入:支持的数据接口是国内同类软件中最全的,目前已经定制了800多种财务及业务软件接口,包括“复旦天翼、天大天财、南北天地、上海科发、高信财务、打天下财务”等十几种高校财务软件数据采集接口。
3、数据审前准备-准确性校验 全面的审计数据校验检查功能,对于所取得的审计数据进行准确性、完整性、规范性检查,包括各年度的【账户平衡校验】、【凭证准确性校验】、【年度间结转校验】、【科目连续性检查】、【损益(收支)类科目冲销校验】等。
4、数据审前准备-行业科目对照 简单易操作的行业科目智能对照功能,对照完成后,在生成关联的行业报表和财务审计底稿时,可以快速、准确、完整的实现数据读取。
5、常用查账功能齐全 包括“科目汇总表查询、明细账查询、辅助核算查询、凭证综合查询、数量汇总表查询、外币汇总表查询”等功能,满足对被审计单位基本财务信息的查询。
6、多种辅助查账工具:包括“辅助核算查询、多重辅助核算查询、项目核算收支余、经济分类收支余、经济分类汇总分析、跨年统计分析、收支汇总分析”等功能,满足审计时的辅助查账需要。
7、提供多视角的审计数据分析功能 包括“科目总体分析、账龄综合分析、项目核算收支余、经济分类收支余、余额方向异常分析、对方科目分析、多科目结构分析、与上年总体对比分析、与上年各月比较分析、科目横向对比分析、多处挂账分析”等功能,分析结果图文并茂,易于发现审计疑点。
8、多样化的报表审计分析 提供对《资产负债表》、《利润(收入支出)表》等报表数据的快速生成,并可对生成后的报表数据进行多种报表分析功能,包括“杜邦分析、财务报表指标分析、行业指标对比分析、年度对比分析”等。
9、实用的内控测试与评价功能 本功能可对被审计单位进行简单、实用的内控测试与评价,并结合相关模版,快速生成测试与评价底稿。为内部控制体系的健全与完善,提供决策支持。
10、自动生成审计报告 在项目报告阶段,项目主审可通过审计组成员提交的【审计小结】自动生成审计报告,并可进行被审计单位对于审计报告的意见反馈管理。
11、审计项目管理 通过审计项目管理功能,可根据“项目计划时间、项目建立时间、主审、审计类型”等,查询项目作业结果数据,显示并统计项目审计金额、问题金额、问题条数、事项个数等信息。
12、审计成果管理 全方位记录内部审计问题 对内审项目结束后发现的问题,如“增收节支、违规违纪、损失浪费、违规纠正、审计建议、经济案件、发现的管理问题、审计结果利用”等内容进行综合记录与管理统计,各种审计问题的统计口径,用户均可自定义设计增加、修改、删除过审计项目管理功能。
13、审计档案管理 项目档案一键自动归档,审计档案目录自动生成,系统自动按照档案目录模板生成档案目录及页码;系统可自动将审计档案附件Word、Excel、图片合并成一个PDF文档文件,自动生成档案页码,支持一键打印。
14、审计综合管理 提供人员培训管理、员工绩效考核、绩效考核统计等审计人力资源管理功能。
15、超大容量的系统法规库 内置最新、最全的法律法规近4万条,并提供定期更新。
16、查账经验积累 提供审计程序、查账技巧、案例分析等功能,可将审计业务人员多年总结的一些审计经验整理录入到系统中,进行资源共享。
17、风险案例管理 提供内置风险案例库和用户风险案例库功能,有效利用审计管理系统的“网络资源共享”特点,整理和记录内部审计过程中形成的各种风险案例信息。