使用友nc年初建账后反结账的方法如下,1、在工具选项卡中,单击登录nc-->单击系统管理-->单击重打凭证-->进入重打凭证功能-->新增打印月份。2、在审核选项卡中,单击年初反结账-->点击年初反结账按钮-->在弹出的界面中选择反结账日期、是否显示报表界面、是否重新分配号码-->点击确定来完成反结账的操作。上述方法属于U8中的软件操作,对于年初建账后的反结账,应先在工具选项卡中添加需要反结账的月份,再到审核选项卡中点击年初反结账,在弹出的界面中依次选择反结账日期、是否显示报表界面及是否重新分配号码,然后最后点击确定即可完成反结账操作。反结账对于财务管理至关重要,正确的反结账主要包括,结帐加查账登账,年初反结账,查错反结账,结账调整反结账,年末反结账,试算平衡反结账。反结账完成后,应及时进行登账核查,以保证账务准确性。